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内审岗位要求,内审员

作者: 猫宁 发布日期:2024年03月15日

内审岗位要求篇1

  内审主管职位要求

  1.本科及以上学历,财务、法律、营销、供应链、生物等相关专业;

  2.4年以上相关工作经验,审计、监察管理工作经验,有四大、药企工作经历优先;

  3.具备较强的分析、判断、沟通能力及较强的语言文字表达能力;

  4.具备高度敬业精神、团队意识和抗压力;

  5.精通本领域国家法规、审计准则和会计理论及内部流程。

  内审主管岗位职责

  1.根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计及反舞弊制度和流程;

  2.根据年度计划安排,独立制定项目审计计划,组织开展审计工作;

  3.编写审计底稿,撰写审计报告,控制项目的进度和质量;

  4.跟踪审计项目后续管理和整改落实情况;

  5.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

内审岗位要求篇2

  日语内审职位要求

  1.全日制大专学历及以上,专业不限;

  2.日语能力考试n1或同等水平,日语商务听说读写流利;

  3.具备会计事务所审计、企业内部审计3年以上经验,能够独立撰写审计报告;或者具备企业会计帐务处理5年以上实务经验;有日企审计工作经验或熟悉日企内部业务流程者优先;

  4.具备业务所需的沟通协调能力、问题分析能力和总结归纳能力;

  5.能够适应工作时间30%程度的出差。

  日语内审岗位职责

  1.根据集团财务规章制度和审计方法,按照年度审计计划,在大中华地区集团内部实施内部审计;

  2.负责集团各公司导入财务系统过程中的现状分析、需求分析以及解决方案的提出;

  3.应对集团各公司在财务系统使用过程中关于财务业务的咨询;

  4.协助集团审计及集团财务系统相关的资料翻译;

  5.支援集团财务shared service业务。

内审岗位要求篇3

  1.按计划对质量体系实施审检。

  2.对审检中发现不符合规定的纠正措施进行跟踪确认。

内审岗位要求篇4

  企业内审专员岗位职责

  职位职责:

  1、对公司各事业部执行各项内部审计业务,并协助建立健全公司的内控运营相关制度流程;

  2、负责收集、整理审计数据资料等信息,编制审计工作底稿、汇总审计意见、草拟审计报告;

  3、对提出的改进意见进行跟踪并做好记录;

  4、及时完成上级交办的工作任务。

  任职资格:

  1、财务、会计、审计相关专业,本科及以上学历;

  2、从事财务工作3年或审计工作1年以上,具有初级以上会计职称;

  3、熟悉审计方法和审计程序,具备胜任业务的能力;

  4、具备良好的表达能力、沟通能力、责任心强、有敬业精神。

内审岗位要求篇5

  内审审计项目岗位职责

  审计师(注册会计师、内审项目经理) 华文食品股份有限公司 华文食品股份有限公司,华文 1.协助审计经理修订与完善公司内部审计制度;

  2.协助审计经理发现、分析公司内部控制存在的缺陷,提出并制定相应的内控健全方案,推进公司年度内控制度体系建设工作。

  3.根据审计经理制定的年度审计计划,逐步推进公司财务相关的审计工作。

  4.负责拟定审计计划,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作,并组织编写审计报告、审计评价书等,将审计进度及时反馈至审计经理;

  5.审计经理交办的其他事项。

内审岗位要求篇6

  内审会计岗位职责

  内审会计 1.了解建筑和房地产行业的生产过程和工艺。

  2.编制年度审计工作计划,组织制定审计具体实施方案;

  3.组织对公司各项经济活动的审计监督,能独立进行问题研判;

  4.组织开展经济效益、内部控制、任期或离任经济责任等专项审计活动;

  5.能够协助部门负责人,带领团队完成审计工作过程;

  6.负责组织审计活动后的意见出具、报告撰写等工作;

  7.协助承担国家审计、内控外审、上级单位审计调研的具体配合工作;

  8.协助建立完善审计制度;

  9.能够协助做好部门内部员工培训、考核及管理工作;

  10.完成部门领导交办的其他工作。

  学历要求 大专(或同等学力)以上 专业要求 会计学、财务管理或数学等专业

  工作经验 相关工作经验五年以上

  技能要求 1、6年以上审计或财务工作经验,有物业房地产行业内部审计或三年以上会计师事务所工作经验者优先;

  2、精通审计专业理论与技术,熟练掌握内部审计工作流程;熟悉国家审计、财经法规和企业内控制度;

  3、有全面的现代企业管理知识,熟悉财经法规和制度等;

  4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;

  5、有cpa、cia、中级会计师等职业资格证为佳。

  1.了解建筑和房地产行业的生产过程和工艺。

  内审会计岗位

内审岗位要求篇7

  医疗器械内审员岗位职责

  1、申请医疗设备产品注册的相关工作,熟悉质量体系认证的文件制定、整理和归档工作;

  2、熟悉系列标准和国家相关的质量政策、法律法规,具有质量意识,三年以上质量管理工作经验;

  3、具有一定的协调沟通和解决问题能力,负责采购材料质量的监管 ,采购部内部报销流程、进出仓手续办理等工作;

  4、负责内部档案整理 ,协助采购员跟进采购工作;

  5、从事医疗行业优先。

  医疗器械内审员岗位

内审岗位要求篇8

  内审经理岗位职责

  职责描述:

  1、根据公司制度和审计计划,对总部及分店的it系统、信息安全、资源利用系统流程的合规性进行审计监督;

  2、协助首席审计师建议及修订内部管理制度,提高工作效益和管理效益;

  3、制定年度审计计划,满足公司对it风险的偏好及分店的覆盖。

  任职要求:

  1、具有国际注册信息系统审计师(cisa)或国际注册内审师(cia)优先;

  2、七年以上it工作经验,五年以上it审计工作经验,itgc/itac,有零售或百货经验为佳。

  内审经理岗位

内审岗位要求篇9

  iso体系内审员岗位职责

  岗位职责:

  1. 主导iso质量管理体系的建立、认证、维护;

  2. 主导iso质量体系内部审核,并追踪改善效果;

  3. 负责制定公司质量管理体系的文件规范;负责质量管理体系相关文件的编写及组织编写功能,对质量体系文件进行汇总、备案;负责开展质量管理体系相关知识的培训、宣贯;

  4.负责编制年度质量管理体系审核计划;负责各部门监管、审核、优化、推动执行;

  5. 有军企、军工同岗位经历者优先。

  任职资格

  1.大专及以上学历、体系管理相关专业;

  2. 同岗位相关工作经验2年以上;

  3. 熟知质量管理基础知识:《认证认可规则》、《质量管理体系文件》、《质量管理体系审核的能力要求》、《is09000,iso9001,iso9004,iso9011》 整个族标准;

  4. 熟悉生产工艺流程、质量监督、产品检验相关知识、《产品质量法》;

  5. 沟通、理解能力强,思维缜密。

  iso体系内审员岗位

内审岗位要求篇10

  财务内审员岗位职责

  1.负责公司内控审计管理工作,梳理公司内控流程,整合管理制度,搭建管理系统,指导公司及其孙、子公司内控内审工作;

  2.负责拟定并完善公司内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案;

  3.执行公司内部各项专项、定向审计工作,包括但不限于内部经济责任审计、离任审计、项目审计等。

  1.具有一定的企业内部审计经验,有上市公司或会计师事务所工作经验优先;

  2.具有一定的数据挖掘和数据分析能力,熟练操作财务软件及办公软件;

  3.具备良好沟通与协调能力、逻辑思维能力以及较强的执行力;

  4.对内审工作职能和工作具有深入理解并热爱审计工作;

  5.财务、审计等经济学类专业,有审计师资格证书优先。

  财务内审员岗位

内审岗位要求篇11

  岗位职责:

  1、了解公司业务流程及系统管理情况,评审相关it制度流程文档,弥补现有流程风险和漏洞,参与新流程制定和修改;

  2、识别公司it系统管理风险点,独立组织资源制定计划并带领团队实施it审计项目,就审计发现提出改进建议;

  3、根据it内控合规要求,编制it风险内控文档(itelc、itgc、itac和euc)并执行相关控制测试,落实控制缺陷整改;

  4、与业务部门紧密合作,组织或推进多部门合作的内控流程建设的规范及优化,强化信息安全管理建设,提供it内控咨询和培训服务;

  5、 完成上级交付的其他工作。

  岗位要求:

  1、计算机、信息管理、审计或相关专业本科及以上学历;

  2、5年及以上it内控审计相关工作经验,有互联网金融企业、美国上市企业内审或内控合规(sox)经验者优先;

  3、有cisa、cism、cissp或cia资格证书优先;

  4、熟悉iso27001、itil、cobit等标准,了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等软件者优先;

  5、诚信正直,工作认真细心,责任心强,坚持原则,严格按照流程规定进行监督管理;

  6、良好的沟通能力、执行力和团队合作精神,能够承受压力,独立完成项目工作。

内审岗位要求篇12

  工程内审岗位职责

  内审工程师(qpa) 珠海冠宇电池有限公司 珠海冠宇电池有限公司,光宇任职资格:

  1.大专及以上,有2年以上质量管理和体系运营经验

  2.熟悉与电池相关的质量管理体系

  3.熟悉基本的电池工艺和质量管控知识

  4.良好的协助和沟通能力

  1.负责制定与维护制造过程审核、过程审核、产品审核、问题改善管理奖惩制度管理性文件。

  2.负责制定审核计划

  3.主导审核前准备工作(确定审核员、培训审核员、传达审核目的与范围及要求、审核资料收集、审核前通知。)

  4.主导与参与审核

  5.主导与参与编写问题点清单

  6.编写审核总结报告(含客审)

  7.主导与参与编写审核检查表

  8.主导问题的改善报告审核与收集工作(检查报告有效性、检查报告完整性、不合格报告往来沟通),(含客审)

  9.主导对问题点的改善后的跟踪确认(含客审)

  10.主导审核后的奖惩工作处理(含客审)

  11.编写年度管理评审资料

  12.参与vip客户应审工作

  工程内审岗位

内审岗位要求篇13

  内审部门副主任职位要求

  1.全日制本科及以上学历,5年以上审计管理经验,财务、会计、审计等相关专业;

  2.熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程,有大型企业内部控制工作经验者优先考虑;

  3.优秀的协调能力和文字功底,良好的职业道德和团队协作精神。

  内审部门副主任岗位职责

  1.拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;

  2.协调并组织各公司按照集团的要求,在所属系统内编内控体系文件,进行内部控制;

  3.组织实施财务、管理和效益审计,及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  4.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书,督促审计结论和建议的落实;

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